企业福利
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...
6-9K
简历处理神速
职位描述:
1、能够独立开展日常内部审计核查工作;
2、对各业务的内控制度有效性有风险管理进行审计核查并提出改进建议;
3、审计发现问题的后续跟踪,督促补审计部门进行整改,并检查落实改善情况;
4、负责公司内控制度、审计资料的整理归档及更新,确保资料完整。
任职要求:
1、会全盘账务处理,资金预算;
2、本科及以上学历、财务管理、会计等相关专业、持有中级会计师及以上职称(或过一门注会审计科目);
3、3年以上工作经验、有全盘账务经验。