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职位描述:
负责对公司内各项经济活动进行内部审计监督等工作,负责对事业部、子/分公司的经济活动进行审计监督,参与公司有关经济活动的讨论及项目的决策工作;
一、负责对公司各项经济活动进行内部有审计监督;
1、组织对公司内的财务收支进行审计;
2、组织对公司经营及投资效益进行审计;
3、组织对公司基建、更新维护项目进行审计;
4、组织对经济合同签订及执行情况进行审计;
5、组织对公司热、难问题进行审计;
二、负责对各事业部、子/分公司的经营情况进行审计
1、组织对事业部、子/分公司的投资、经营情况进行审计;
2、组织对事业部、子/分公司经理离任、任期终结及年度经济责任进行审计;
3、组织对事业部、子/分公司重大经济合同的签订及执行情况进行审计;
三、公司内控制度流程规范性及执行过程、结果的审计及参与公司经营讨论活动
1、对公司内控制度流程进行审计;
2、参与公司有关经济活动的讨论及项目的决策工作;
四、上级领导交办的其它工作
任职要求:
任职资格要求:
1、全日制本科及以上学历,财务会计、经济管理或相关专业;
2、男女不限,,身体健康;
3、两年以上制造企业内控审计专项工作经验,掌握财务审计、经济管理等知识;
4、熟练掌握办公软件,具有较强的写作能力、判断与决策能力、人际沟通能力,执行能力;